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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0007563
Monto de la Factura
₲ 24.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161147
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.330.240

Retención DNCP
₲ 90.903
Retención IVA
Retención Renta
₲ 702.857
Multa
₲ 1.476.000

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
94/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-191488
Monto Contrato
₲ 41.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.588.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.588.160

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378092
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS PARA EL SERVICIO DE HEMATO ONCOLOGIA PEDIATRICO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas