Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003501
Monto de la Factura
₲ 5.262.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58619
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.017.042

Retención DNCP
₲ 19.444
Retención IVA
₲ 75.171
Retención Renta
₲ 150.343
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
142/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-193844
Monto Contrato
₲ 65.879.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.795.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.795.138

Datos de la Licitación

ID de Licitación
377826
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2020-2021
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas