Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004453
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 128.859.567
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            109168
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-09-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            07-09-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 121.376.340
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 454.523
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.514.352
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.514.352
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PREVENCION S.R.L.
        
                                    RUC
                            
            80024535-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            43
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-20-192769
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.643.555.844
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.581.512.157
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.561.733.455
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            377660
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA GUARDIA DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DE CAMPUS Y EL EDIFICIO DEL RECTORADO UBICADO EN LA AVDA. ESPAÑA 1098 DE LA UNA. PLURIANUAL 2020-2021
        
                                    Convocante
                            
            Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Rectorado
        