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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-003-0000146
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87084
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
30-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.723.804

Retención DNCP
₲ 28.924
Retención IVA
₲ 223.636
Retención Renta
₲ 223.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-188017
Monto Contrato
₲ 30.317.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.556.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.556.409

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359136
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria