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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002565
Monto de la Factura
₲ 384.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128114
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.324

Retención DNCP
₲ 1.396
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 17.280

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
220/2019
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-187040
Monto Contrato
₲ 2.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.533.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.533.412

Datos de la Licitación

ID de Licitación
370923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas