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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003884
Monto de la Factura
₲ 5.419.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189438
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.104.304

Retención DNCP
₲ 19.114
Retención IVA
₲ 147.791
Retención Renta
₲ 147.791
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-195256
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 752.095.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.093.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378607
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias