Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0006097
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 1.001.500.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            19609
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-03-2011
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            03-05-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-05-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.001.500.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
        
                                    RUC
                            
            80005531-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            321
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-10-17721
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.052.076.889
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.902.469.631
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.902.469.631
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            190372
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MOPC 111/2010 LPN ADQUISICION DE PIEZAS PREFABRICADAS METALICAS, DE HºAº Y OTROS, PARA EMERGENCIA - DV
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        