Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000915
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 30.447.030
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            100657
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            09-12-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            21-12-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-12-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 30.447.030
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSTRUCTORA HEISECKE S.A.
        
                                    RUC
                            
            80023989-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            34
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-10-53700
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.080.750.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.030.084.437
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.030.084.437
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            156314
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN Nº 190/09 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS P/ ASFALTO AD REFERENDUM 2010
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        