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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002896
Monto de la Factura
₲ 47.588.771
Nro. Solicitud de Transferencia
91080
Fecha Solicitud de Transferencia
14-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.588.771

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BETUPAR SRL
RUC
80008196-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-53679
Monto Contrato
₲ 7.551.538.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.200.789.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.200.789.256

Datos de la Licitación

ID de Licitación
156314
Nombre de la Licitación
LPN Nº 190/09 ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS P/ ASFALTO AD REFERENDUM 2010
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas