Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005662
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.820.935
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            63335
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-09-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-09-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.820.935
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ROYAL VIAJES S.R.L
        
                                    RUC
                            
            80003359-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            187
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-10-9240
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 273.342.639
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 265.141.218
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 265.141.218
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            200697
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MOPC 36/2010 L.P.N.ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        