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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001276
Monto de la Factura
₲ 205.106.428
Nro. Solicitud de Transferencia
115389
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.106.428

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-10215
Monto Contrato
₲ 1.051.926.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.393.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 998.393.394

Datos de la Licitación

ID de Licitación
200560
Nombre de la Licitación
MOPC 70-2010 LPN ADQUISICION DE GENERADORES Y TRAILER PARA LAS PLANTAS ASFALTICAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas