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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001825
Monto de la Factura
₲ 57.558.600
Nro. Solicitud de Transferencia
52478
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.558.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE ASFALTOS S.A.
RUC
80017590-5
Número de Contrato
272
Código de Contratación (CC)
LP-12013-10-12589
Monto Contrato
₲ 6.414.777.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.564.237.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.564.237.437

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190386
Nombre de la Licitación
MOPC 60-2010 LPN ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EQUIPO MOVIL DE PAVIMENTACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas