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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021288
Monto de la Factura
₲ 46.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93991
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.700.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
183/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-13694
Monto Contrato
₲ 46.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.410.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.410.851

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190504
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional