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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001677
Monto de la Factura
₲ 36.461.950
Nro. Solicitud de Transferencia
71945
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.461.950

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
28/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-2190
Monto Contrato
₲ 471.082.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 450.664.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.664.427

Datos de la Licitación

ID de Licitación
186195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional