Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0027282
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 17.551.840
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            93483
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-08-2012
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-09-2012
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            27-09-2012
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 17.551.840
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
        
                                    RUC
                            
            80016715-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            83
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-10-18032
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 4.384.746.280
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.289.715.775
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.289.715.775
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            204798
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Equipos de Comunicacion, Equipos de Informatica y Softwar
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio del Interior (M.I.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio del Interior
        