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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002327
Monto de la Factura
₲ 49.978.602
Nro. Solicitud de Transferencia
51134
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2010
Fecha de la Transferencia
04-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.978.602

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
87/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-5590
Monto Contrato
₲ 350.153.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.053.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.053.493

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190049
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y cámaras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional