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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001140
Monto de la Factura
₲ 48.185.468
Nro. Solicitud de Transferencia
28585
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
17-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.185.468

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
300/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-19246
Monto Contrato
₲ 243.529.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.591.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.591.832

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203357
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Dpto.Identificaciones y Hospital de Policia Rigoberto Caballero
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional