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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002170
Monto de la Factura
₲ 7.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112397
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.530.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
207/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-16465
Monto Contrato
₲ 975.441.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 913.444.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 913.444.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203187
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional