Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008287
Monto de la Factura
₲ 1.112.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17141
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.112.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOELIA MARGARITA ORTEGA RODRIGUEZ
RUC
2299299-5
Número de Contrato
122/2010
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-9081
Monto Contrato
₲ 300.050.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.727.119
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.727.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189679
Nombre de la Licitación
Materiales de Construcciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional