Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000729
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 58.437.450
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            105915
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-12-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            10-01-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            14-01-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 58.437.450
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANIBAL JORGE AYALA BENITEZ
        
                                    RUC
                            
            833191-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            267/2010
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-10-18260
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.114.862.460
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.060.213.929
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.060.213.929
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            190080
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcciones de Calabozos, Adecuación Regionales Dpto.Identificaciones 
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        