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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013952
Monto de la Factura
₲ 1.820.942.720
Nro. Solicitud de Transferencia
115349
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.820.942.720

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12003-10-4352
Monto Contrato
₲ 3.641.885.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.463.366.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.463.366.838

Datos de la Licitación

ID de Licitación
192769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARMAMENTOS
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior