Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002841
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 351.146.250
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            115188
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-12-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-02-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-02-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 351.146.250
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
        
                                    RUC
                            
            80010664-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            85
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-10-18030
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.113.315.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.058.742.324
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.058.742.324
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            204798
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisicion de Equipos de Comunicacion, Equipos de Informatica y Softwar
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio del Interior (M.I.)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Ministerio del Interior
        