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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032819
Monto de la Factura
₲ 80.942.400
Nro. Solicitud de Transferencia
148235
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
08-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.241.854

Retención DNCP
₲ 285.506
Retención IVA
₲ 2.207.520
Retención Renta
₲ 2.207.520
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-151703
Monto Contrato
₲ 26.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.965.556.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.965.556.946

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325300
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 96/2017 LPN - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas