Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029296
Monto de la Factura
₲ 80.509.229
Nro. Solicitud de Transferencia
167697
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.562.813
Retención DNCP
₲ 286.906
Retención IVA
₲ 2.195.706
Retención Renta
₲ 1.463.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
295
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-145326
Monto Contrato
₲ 2.787.635.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.650.990.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.650.990.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306990
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 15/2017 LPN - ADQUISICION DE REPUESTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas