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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001109
Monto de la Factura
₲ 556.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121856
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.692.000

Retención DNCP
₲ 1.964.250
Retención IVA
₲ 15.187.500
Retención Renta
₲ 15.187.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
413
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-148694
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.341.330.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.341.330.271

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329920
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 25/2017 LPN - SBE - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CELULARES Y TUBULARES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas