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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001395
Monto de la Factura
₲ 18.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8735
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.684.685

Retención DNCP
₲ 66.225
Retención IVA
₲ 512.045
Retención Renta
₲ 512.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RICSOFAN S.A.
RUC
80030122-6
Número de Contrato
606
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-142985
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 547.520.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 547.520.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301769
Nombre de la Licitación
MOPC N° 205/2015 LPN CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 2° CONVOCATORIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas