Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009226
Monto de la Factura
₲ 95.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67779
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.151.607
Retención DNCP
₲ 341.575
Retención IVA
₲ 2.614.091
Retención Renta
₲ 1.742.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUSAVER S.A.
RUC
80012343-3
Número de Contrato
504
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-152064
Monto Contrato
₲ 1.385.535.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.317.618.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.317.618.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325595
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 100/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas