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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001603
Monto de la Factura
₲ 604.657.232
Nro. Solicitud de Transferencia
109046
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2017
Fecha de la Transferencia
30-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.018.034

Retención DNCP
₲ 2.154.778
Retención IVA
₲ 16.490.652
Retención Renta
₲ 10.993.768
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
532
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-136847
Monto Contrato
₲ 5.510.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.229.273.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.229.273.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318352
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 84/2016 LPN - SBE - ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFALTICAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas