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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045537
Monto de la Factura
₲ 4.869.713
Nro. Solicitud de Transferencia
67483
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.724.431

Retención DNCP
₲ 18.680
Retención IVA
₲ 31.294
Retención Renta
₲ 95.308
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
258
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-143695
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.745.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.745.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325073
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 35/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas