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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051571
Monto de la Factura
₲ 10.868.760
Nro. Solicitud de Transferencia
180613
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.437.759

Retención DNCP
₲ 41.256
Retención IVA
₲ 70.758
Retención Renta
₲ 318.987
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
258
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-143695
Monto Contrato
₲ 550.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 521.745.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.745.316

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325073
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 35/2017 LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA PROVISION DE PASAJES AEREOS.
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas