Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002484
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 795.245.142
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            100197
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-07-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            09-08-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-08-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 709.484.544
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.833.965
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 21.688.504
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 14.459.003
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AUGUSTO ORTELLADO NARVAEZ
        
                                    RUC
                            
            741180-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            549/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-17-135710
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 14.875.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 13.408.379.176
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 13.408.379.176
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            315690
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Llamado MOPC N° 91/2016 licitación Pública Nacional para la Construcción de Puentes de Hormigón Armado y Metálicos en Varios Departamentos del País
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        