Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020833
Monto de la Factura
₲ 2.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148176
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.411.334

Retención DNCP
₲ 9.030
Retención IVA
₲ 69.818
Retención Renta
₲ 69.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS SRL
RUC
80038724-4
Número de Contrato
405
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-150845
Monto Contrato
₲ 325.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.056.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.056.332

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325428
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 26/2017 LPN - ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONER Y FOTOCONDUCTOR
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas