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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001345
Monto de la Factura
₲ 244.954.465
Nro. Solicitud de Transferencia
51939
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
25-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.947.242

Retención DNCP
₲ 872.929
Retención IVA
₲ 6.680.576
Retención Renta
₲ 4.453.718
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12013-17-136887
Monto Contrato
₲ 3.840.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.508.744.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.508.744.249

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324869
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 07/17 LPN SERVICIO DE TRANSPORTE Y CUSTODIA DE VALORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas