Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000012
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 21.966.257
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            86676
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            17-07-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-07-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-07-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 20.889.511
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 78.280
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 599.080
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 399.386
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CONSORCIO LMP SERPAR
        
                                    RUC
                            
            80100018-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            417
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-17-150761
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.215.876.056
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.095.553.990
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.095.553.990
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            325093
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MOPC N° 46/2017 LPN SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DEL MOPC (CENTRAL Y EX LAP) Y PATRULLA CAMINERA
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        