Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0110679
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.012.965.636
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            48768
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-04-2018
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            04-05-2018
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            04-05-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.795.883.977
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.173.478
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 54.899.063
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 36.599.375
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ECOMIPA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002947-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            167
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12013-17-139870
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 69.439.809.100
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 62.346.384.824
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 62.346.384.824
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            318307
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            MOPC N° 128/2016 LPN OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL TRAMO GRAL RESQUIN - SAN VICENTE DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO - AD REFERENDUM AL PGN 2017
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Obras Publicas
        