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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023232
Monto de la Factura
₲ 10.498.351
Nro. Solicitud de Transferencia
103120
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.498.351

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-12004-12-49076
Monto Contrato
₲ 2.575.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.404.742.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.404.742.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228630
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS-AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores