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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000825
Monto de la Factura
₲ 11.368.550
Nro. Solicitud de Transferencia
9597
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.595.489

Retención DNCP
₲ 39.686
Retención IVA
₲ 310.051
Retención Renta
₲ 413.402
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247795
Monto Contrato
₲ 306.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.543.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.543.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional