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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001871
Monto de la Factura
₲ 6.523.950
Nro. Solicitud de Transferencia
9589
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2025
Fecha de la Transferencia
19-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.080.321

Retención DNCP
₲ 22.774
Retención IVA
₲ 177.926
Retención Renta
₲ 237.235
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247796
Monto Contrato
₲ 502.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.481.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.481.251

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional