Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001847
Monto de la Factura
₲ 18.338.361
Nro. Solicitud de Transferencia
215749
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.091.353
Retención DNCP
₲ 64.018
Retención IVA
₲ 500.137
Retención Renta
₲ 666.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELIMEC SRL
RUC
80000286-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247796
Monto Contrato
₲ 502.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 433.481.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.481.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional