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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001987
Monto de la Factura
₲ 31.620.875
Nro. Solicitud de Transferencia
218065
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.470.655

Retención DNCP
₲ 110.386
Retención IVA
₲ 862.388
Retención Renta
₲ 1.149.850
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-11001-24-247798
Monto Contrato
₲ 459.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.103.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.103.997

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444372
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional