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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 39.723.455
Nro. Solicitud de Transferencia
55829
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.723.455

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS IGNACIO UGHELLI AGUIAR
RUC
308910-0
Número de Contrato
41/2011
Código de Contratación (CC)
LP-28002-11-29013
Monto Contrato
₲ 99.308.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.475.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.475.276

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212855
Nombre de la Licitación
Construccion y Mantenimiento de Edificos de la UNE
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado