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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024287
Monto de la Factura
₲ 46.843.488
Nro. Solicitud de Transferencia
152767
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.959.684

Retención DNCP
₲ 177.426
Retención IVA
₲ 334.526
Retención Renta
₲ 1.371.852
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11002-19-171596
Monto Contrato
₲ 630.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.083.243
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.083.243

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355929
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes aéreos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores