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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038896
Monto de la Factura
₲ 2.122.993
Nro. Solicitud de Transferencia
169625
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.041.940

Retención DNCP
₲ 8.104
Retención IVA
₲ 10.288
Retención Renta
₲ 62.661
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
LP-11002-19-171590
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.295.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.295.666

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355929
Nombre de la Licitación
Servicio de provisión de pasajes aéreos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores