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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 137.629.630
Nro. Solicitud de Transferencia
99033
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.629.630

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12007-13-69242
Monto Contrato
₲ 15.500.454.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.740.650.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.740.650.372

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248503
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion