Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000552
Monto de la Factura
₲ 212.198.115
Nro. Solicitud de Transferencia
61441
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.198.115
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA PARAGUAYA DE SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.
RUC
80026105-4
Número de Contrato
1031-2013-0016
Código de Contratación (CC)
LP-12007-13-83351
Monto Contrato
₲ 1.126.391.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 992.330.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 992.330.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263741
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Nº 10/2.013 "ADQUISICIÓN DE CANASTA BÁSICA DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNOS - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2.014"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion