Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0000741
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 642.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            112190
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-09-2014
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-11-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-12-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 642.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DAN Y KAR SA
        
                                    RUC
                            
            80020482-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            173
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12003-14-86445
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.593.848.940
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.515.665.136
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.515.665.136
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            268225
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Cubiertas
        
                                    Convocante
                            
            Policia Nacional / Ministerio del Interior
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Policia Nacional
        