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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000148
Monto de la Factura
₲ 966.439.230
Nro. Solicitud de Transferencia
135597
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 966.439.230

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-96594
Monto Contrato
₲ 1.411.071.467
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.341.903.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.341.903.309

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274061
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación Dependencias Policiales - Prog.7
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional