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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000640
Monto de la Factura
₲ 196.149.995
Nro. Solicitud de Transferencia
12173
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2015
Fecha de la Transferencia
09-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 196.149.995

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
296
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-96630
Monto Contrato
₲ 461.014.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.786.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 429.786.717

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268237
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Informatica y Fotocopiadoras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional