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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001742
Monto de la Factura
₲ 1.036.926.600
Nro. Solicitud de Transferencia
42956
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
01-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.491.187

Retención DNCP
₲ 3.871.193
Retención IVA
₲ 14.813.237
Retención Renta
₲ 19.750.983
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-98644
Monto Contrato
₲ 5.420.805.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.385.684.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.385.684.197

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional