Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003164
Monto de la Factura
₲ 9.316.310
Nro. Solicitud de Transferencia
59668
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.967.760
Retención DNCP
₲ 34.735
Retención IVA
₲ 136.595
Retención Renta
₲ 177.220
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
304/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12003-14-97406
Monto Contrato
₲ 894.824.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 707.592.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 707.592.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280511
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional